1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。
2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。
3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部目标的各项制度进行审查和评估。
4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。
5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。
6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。
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