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试产管理办法
文件编号:BTXXX A版 二级文件 总页数:9
制作: 审核: 核准:
分发:采购部 研发部 品质部 生产部 仓库
试产管理办法
一、 目的 1.0 2.0 3.0
确保研发设计能得到及时的试产确认;
确保新物料及新开发供应商的物料能得到适当、及时地试产确认; 保证完整地收集试产信息。 二、 适用范围
本管理办法适用于新开发产品、新物料和新开发供应商提供物料的试产。 三、 主要职责 1.0
技术部
1) 负责新产品试产前的准备确认; 2) 跟踪试产结果; 3) 组织试产评审。 2.0 3.0 4.0
品质部负责跟踪试产结果,并参与试产评审 生产部负责跟踪试产结果,并参与试产评审。 物料部负责确定试产计划,并通知相关部门。
四、 作业流程图 流 程
试产确认及申请 下达试产计划 试产跟进 试产评审
权责单位
采购部、技术部
PMC
技术部、品质部、生产部
技术部、品质部、生产部
五、 作业说明 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1
下达试产计划
物料部按《试产确认表》的试产时间和数量要求安排试产,并将试产信息填写于相应的《生产通知单》(如附件二)上。 3.0 3.1
试产跟进
由生产部、PE和品质部跟进试产情况。 确认试产申请
由物料认可部门负责确认试产准备情况,并填写《试产确认表》(如附件一)。 物料认可的具体分工见《物料认可管理办法》。
物料认可负责人应将同物料部确认后的试产时间填于《试产确认表》上。
3.2 3.3
生产部须在试产的产品上面贴上试产标签,以对试产产品予以识别。
对于针对某项物料的试产,由PE直接将试产结果填写于《试产确认表》上,品质部依据《试产确认表》的试产情况判断其可用性,并将填写于《物料认可书》(如附件三)上。
3.4 对于新产品的试产,由PE、品质部和生产部分别将试产结果填写于《试产确认表》和《试产反馈单》上(如附件四)。
4.0 4.1
试产评审
对于新产品的试产,需要组织试产评审,试产评审部门为品质部、生产部、物料部和技术部。
4.2 试产评审由技术部主持,试产评审时生产部、技术部、品质部应提供填具试产结果的《试产确认表》和《试产反馈单》作为试产评审的支持性文件。技术部负责依据试产评审的情况填写《试产评审报告》(如附件五),并交品质部经理确认。
4.3
试产评审未通过时,物料部不得安排批量生产。
六、 罚则 1.0 2.0
对于要求试产的物料但未填写试产确认单者,罚款物料认可负责人5元; 物料部未在规定的时间内安排试产或通知变更试产时间者,罚款排产责任人10元; 3.0
七、 附件 1.0 2.0
试产确认表 生产通知单
有关其他违反本办法的行为将予酌情处罚。
3.0 4.0 5.0
物料认可书 试产反馈单 试产评审报告
附件一:
试产确认表
名称/规格 名称/规格 预计试产时间 时 间: 年 月 日 □试产产品 □试产物料 产品编号 物料编号 客 户 试产目的 试产数量 □试产新产品 □试产新物料 □评估新开发供应商的物料 □其他: 确认事项 确认结果 预计完成时间 责任人 物料齐备 物料规格书 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 □已准备完善 □未准备完善 试产准备确认 物料认可书 工艺设备 工艺夹具 工位指导卡 排拉表 工位单价 制品单 结 论: 拟于 年 月 日,试产 套。 试产重点事项 □自插工艺可操作性 □电子工艺可操作性 □总装工艺可操作性 试产结果总结 □PMC □采购 □品质部 □生产部 □仓库 □其他: 批 准 试产负责人确认 试产项目及结果 □配套工、夹具可操作性 □新物料的可操作性 分发单位 制 作 作业流程:工程师填写试产申→请各部门确认→技术副总批准→分发
附件二:
生产通知单 年 月 日 时 开单日期 生产数量 规 格 完工日期 配 置 销售订单 年 月 日 时 年 月 日 时 生产单号 产品编号 名 称 开工日期 式 样 客 户 特殊制程要求:□单个物料试产 □整机批量试产 □物料替代使用 □其它: 内容说明: 完 工 记 录 完工入库数量 完工入库时间 完工异常说明: 生产部: PMC: 审 核:
附件三:
物料认可书
物料编号 规 格 □重要物料 □一般物料 □辅料 □降低成本 □新物料 □提高质量 □更换供货商 □其它 供货商状况态 □合格供方 □未评估 送样数量 名 称 申请部门 检 要求完成时间 物料类别 认可目的 供货商名称 认可形式 送 样 人 适用机型 功能说明 签收部门 □认可实物(样品) □认可资料(图纸、说明书) 签收人/时间 检 验 或 测 试 项 目 及 结 果 时 间 验 或 测 试 项目名称 项目要求 检验或测试结果 结 论 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 综合结论:□合格 □不合格 □不需要试产确认 □需要后续试产 套。 说 明: 认可或检验人 试产结果总结: 审 核 试 制 结 论:□可用 □不可用 □其它: 试 制 审 核 结 论 □采用 □不采用 裁 决: 作业流程:采购填单→认可→试制→裁决 附件四:
试产反馈单
名 称 试产改结善试产时间 果措 反施馈 预计完成时间 责任人 年 月 日 时 间: 年 月 日 部 门: 产品编号 规 格 试产数量 NO 试产问题描述 作业流程:试产人员填写→提交试产申请人 制 作:
附件五:
时 间: 年 月 日 产品编号 评审类别 评审目的 评审地点 参加部门 附 件 试产评审报告
名称/规格 □新产品首次评审 □新产品再次评审 □其他: □评估生产工艺可行性 □其他: 评审时间 主 持 人 □技术部 □品质部 □电子车间 □注塑车间 □总装车间 □物料部 □业务部 □其他: □产品规格书 □物料规格书 □设计验证报告 □试产反馈单 □其 他: 评审评项审目结 及果审 核 结 果 评审结论 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 □通过 □未通过 评审人 申 请 人 项目要求 电 子 装 配 其他 NO 总 结 人 评审总结: 评审结论:□评审通过 □评审未通过 □须完成如下改善: 待改善项目 审 核 改善措 施 要求完成时间 品质部确认 责任人 作业流程:评审申请→组织评审→评审总结→审核→品质部确认